загрузка...
 
ДОДАТКИ
Повернутись до змісту

ДОДАТКИ

 

Рекомендований перелік основних документів, які необхідно використовувати  при проведені внутрішніх аудитів (СУОП)

 

План-графік внутрішнього аудиту.

План-графік позапланових аудитів.

Контрольний лист аудиту.

Опитувальний лист аудиту

Протокол невідповідності.

Звіт про аудит.

Зведений звіт (форма довільна).

 

1. ПЛАН-ГРАФІК ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ (СУОП)

 

Склав:

керівник служби охорони праці

_________________

 

Дата _____________

 

Перевірив:

Технічний директор

 

_________________

 

Дата _____________

 

Затвердив

Генеральний директор

 

_________________

 

Дата _____________

 

 

 

№ перевірки

Дата

Час

Підрозділ,

що

перевіряється

Керівник підрозділу

Теми-розділи системи

Аудитори

Примітки

Посада

Прізвище, ініціали

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

0N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАН-ГРАФІК ПОЗАПЛАНОВИХ  АУДИТІВ (СУОП)

№ перевірки

Дата

Час

Підрозділ,

що

перевіряється

Керівник підрозділу

Теми-розділи системи

Аудитори

Примітки

Посада

Прізвище, ініціали

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

0N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ АУДИТУ (СУОП)

 

                          СУОП

Підприємство                     Внутрішній

                   

Перевірка № ___

                           Дата проведення: _____________

 

Підрозділ, який перевіряється:_________

 

Керівник підрозділу: _________

________       

Головний аудитор:

           

Аудитор:       

 

Мета аудиту:

Основні завдання перевірки:

Документи, що стосуються аудиту:

        Дії аудитора

Дата вико­нання

Відмітка про виконання

1

Узгодження точного часу аудиту з КП

 

 

2

Ознайомлення із структурою та персональним складом підрозділу, який перевірятиметься, по­годження списку осіб, які безпосередньо беруть участь в аудиті

 

 

3

Погодження з КП переліку використовуваної в підрозділі документації, одержання необхідних даних

 

 

4

Аналіз документації

 

 

5

Складання опитувального листа аудиту

 

 

6

Попередня нарада у підрозділі, який перевіряється

 

 

7

Огляд робочих місць, умов, ознайомлення з діяльністю

 

 

8

Проведення аудиторських опитувань на місцях

 

 

9

Перевірка правильності ведення документації

 

 

10

Аналіз результатів перевірки й заповнення протоколів невідповідності

 

 

11

Погодження з КП запобіжних та коригувальних заходів щодо невідповідностей

 

 

12

Заключна нарада

 

 

133

Складання звіту про аудит

 

 

14

Передача документів про аудит ВОП

 

 

15

Участь в оцінці проведених коригувальних заходів

 

 

 

КП - Керівник підрозділу, який перевіряється

ВОП - Відповідальний за охорону праці

 

4.ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ АУДИТУ (СУОП)

 

 

Підприємство        Опитувальний лист 

 

                                 Внутрішній аудит

 

СУОП

 

Аркуш 1/1

Аудитор(и):

Перевірка №

Підрозділ, що перевіряється:

 

Керівник підрозділу:

Питання

 

Д

В

 

Оцінка

 

Результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка: 1 - виконано;  2 - взагалі виконано;  3 – не виконано.

Д - документація (наявність).  В - виконання (підтвердження).

 

5. ПРОТОКОЛ НЕВІДПОВІДНОСТІ (СУОП)

 

Підприємство                          Внутрішній аудит  СУОП

 

ПРОТОКОЛ НЕВІДПОВІДНОСТІ №               Перевірка №

 

Плановий аудит                   Позачерговий аудит                        Повторний аудит

 

Підрозділ, що перевіряється:

 

Керівник підрозділу:

 

Головний аудитор:

 

Елемент системи:

 

Невідповідність (опис, де виявлено, з ким обговорювалось):

 

Рекомендації:

 

Необхідність повторного аудиту:                                     ТАК                           НІ

 

КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ:

 

Термін виконання:                                      Керівник підрозділу

 

Головний аудитор

 

КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ ВИКОНАНІ:                                            ТАК                НІ

 

ВОП

 

Підпис, дата

 

*ВОП - Відповідальний за охорону праці на підприємстві

 

6. ЗВІТ ПРО АУДИТ (СУОП)

Підприємство                             Внутрішній аудит                               СУОП

 

ЗВІТ ПРО АУДИТ                                   Перевірка №

 

Плановий аудит               Позаплановий аудит               Повторний аудит

 

Аркуш 1 з N

 

Підрозділ, що перевіряється:

 

Керівник підрозділу:          

 

Аудитори:

 

Мета аудиту:

 

Результати, висновки:

 

Кількість звітів про невідповідність:

            

Необхідність повторного аудиту          ТАК                 НІ

 

Головний аудитор                              Підпис, дата

Аудитор

Підпис, дата

Керівник підрозділу

Підпис, дата

 

 

ДОДАТОК 4.1.

Процесний підхід в побудові, впровадженні

та поліпшенні результативності СУОП

 

Суб’єкти господарювання, які впроваджують систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги.", можуть звернути увагу на те, що процесний підхід до побудови системи, який регламентований цим стандартом з метою підвищення якості продукції, може бути взятий до уваги і під час розробки СУОП. Деякі заходи з охорони праці органічно вписуються в бізнес-процеси, що відбуваються на виробництві, а деякі можуть бути виділені в окремі процеси.

Серед загальновідомих типових бізнес-процесів є, наприклад, "Здійснювати моніторинг задоволення споживача продукцією суб’єкта господарювання". Слід зважити на те, що досить багато оптових споживачів розвинених країн серед іншого, висувають вимогу забезпечення безпечних умов праці на підприємствах виробника, маючи на увазі, що цей фактор впливає на продуктивність праці. Таким чином, цей аспект діяльності має повне право бути виділений як окремий процес.

Так само можуть розглядатися такі процеси, як:

"Розвивати та навчати персонал";

"Здійснювати моніторинг і управління підвищенням кваліфікації";

"Визначати сфери відповідальності за виконання функцій";

"Керувати програмами матеріального та морального стимулювання";

тощо.

Навчання з питань охорони праці може бути виділено в окремий процес з усіма притаманними йому атрибутами.

Для практичної реалізації процесного підходу до створення і забезпечення функціонування СУОП потрібно виконати ряд послідовних заходів.

Спершу рекомендується визначити ті заходи з охорони праці, які доцільно виділити в окремі процеси.

Далі:

скласти організаційну структуру, що забезпечує функціонування процесу;

зробити детальний опис процедур, притаманних цьому процесу. При цьому необхідно мати на увазі: мету, яка досягається впровадженням процесу; виконавців та їх відповідальність; ресурси, необхідні для ефективного впровадження; кінцевий результат, який має бути досягнутий;

оптимізувати, по можливості, виконання цих процедур і процесу в цілому, після чого зробити опис поліпшеного процесу.

Доцільність впровадження процесного підходу щодо заходів з охорони праці визначається суб’єктом господарювання.

 

ДОДАТОК 4.2.

АЛГОРИТМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

 

 


ДОДАТОК 4.3.

 

Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків

виникнення небезпечних ситуацій на виробництві

 

Терміни та визначення

 

Ризик виникнення небезпечної ситуації – поєднання нараженності, тяжкості наслідків та імовірності виникнення певної небезпечної ситуації при здійсненні виробничої діяльності.

Оцінка базового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, при якому ігнорується існуюче управління ризиками.

Оцінка залишкового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, при якому враховується ступіть ризику ситуації, що знаходиться під контролем.

Припустимий ризик – ризик, зменшений до ступеню, який може бути допущений, враховуючи вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та Політику керівництва у сфері охорони праці.

 

Виявлення можливості виникнення небезпечних ситуацій для працівників при здійсненні виробничої діяльності з урахуванням їх можливих дій.

Процедура передбачає всебічний розгляд технологічного процесу з погляду на безпечність та нешкідливість для працівників з урахуванням усіх аспектів, відображених у примірній структурі положення про СУОП та виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, притаманних виробничому середовищу, що можуть призвести до небезпечної події.

 

Визначення ступеню базового ризику виникнення небезпечних ситуацій.

Ступінь базового ризику виникнення небезпечної ситуації визначається за формулою:

,

у якій:

Р – ступінь ризику;

Т – важкість та можливі наслідки небезпечної події;

П – можливість зараження на небезпеку;

Вр– імовірність виникнення небезпечної події.

Умовна імовірність виникнення небезпечної події в числовому відтворенні визначається шляхом експертної оцінки за таблицею 1.

Експертна оцінка здійснюється групою призначених фахівців.

 

Таблиця 1     

Імовірність

Коментарі

5 – майже напевно

Подія, що спостерігається регулярно. Подія, що трапляється в більшості випадків

4 – досить імовірно

Подія, що спостерігається періодично

3 – імовірно

Подія, що трапляється інколи

2 – малоймовірно

Подія, що спостерігається рідко

1 – майже неймовірно

Подія, що трапляється лише при винятковому збігу обставин

 

 

Важкість та можливі наслідки небезпечної події, в числовому відтворенні визначаються за таблицею 2.


Таблиця 2

           

Важкість небезпечної події

Можливі наслідки

5 – катастрофічна

Груповий нещасний випадок (постраждало 2 і більше працівників); нещасний випадок із смертельними наслідками; аварія; пожежа

Розслідування державними органами влади. Кримінальна відповідальність. Штрафні санкції України. Зупинка робіт. Анулювання ліцензії на вид діяльності.

4 – суттєва

Важкий нещасний випадок (тимчасова непрацездатність більше 60 днів). Профзахворювання. Інцидент, загоряння.

Розслідування державними органами влади. Кримінальна відповідальність. Штрафні санкції згідно КпАП. Можлива зупинка робіт.

3 – незначна

Серйозне поранення, хвороба з тимчасовою втратою працездатності протягом до 60 днів. Інцидент, загоряння.

Розслідування державними органами влади. Штрафні санкції згідно КпАП. Можлива зупинка робіт.

2 – мінімальна

Травма без втрати працездатності, потреба у стаціонарній медичній допомозі, надання легшої роботи. Інцидент, загоряння.

Внутрішнє розслідування. Адміністративна відповідальність. Штрафні санкції згідно КпАП.

1 – несуттєва

Несуттєва травма (поріз, забиття), надана первинна медична допомога.

Дисциплінарна відповідальність.

 

Можливість нараження на небезпеку визначається за таблицею 3.

 

Таблиця 3     

Числове значення

Характеристика

3

Постійна можливість нараження на небезпеку (щоденна, щозмінна)

2

Рідка можливість нараження на небезпеку (один раз на місяць)

1

Мінімальна (один чи декілька разів на рік)

 

Розробка плану заходів за результатами визначення ступеню базового ризику.

План заходів потребує урахування коментарів, наведених у таблиці 4.

 

Таблиця 4     

Ступінь ризику

Коментарі

Екстремальний (55-75)

Потребує невідкладних дій вищого керівництва із обов’язковим складанням плану заходів та призначенням відповідальних осіб. При необхідності – зупинка ведення робіт.

Високий (25-54)

Потребує уваги вищого керівництва. Терміново проінформувати працівників та їх безпосередніх керівників, керівника відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити заходи по забезпеченню безпеки працівників.

Середній (10-24)

Проінформувати працівників та безпосередніх керівників, керівника відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити заходи щодо зменшення ризику.

Низький (1-9)

Здійснюється управління шляхом виконання існуючих процедур. Звичайно не потребує додаткових ресурсів. Проінформувати керівника підрозділу та начальника служби охорони праці по закінченні робіт по визначенню ступеню ризику.

Після впровадження запланованих заходів необхідно провести оцінку залишкового ризику та визначити, чи став припустимим ступінь ризику виникнення небезпечної ситуації, тобто чи досягли впроваджені заходи очікуваного ефекту.

 

У додатку використано досвід відділу охорони праці та промислової безпеки ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»

 

ДОДАТОК 4.4.

 

КАРТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ

 

Карта №

Карту склав:

 

Дата складання:

Узгоджено:

Начальник служби ОП

 

«___» _______ 20__ р.

 

Процес:

 

Операція:

КАРТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Задіяний персонал:

Вимоги до ЗІЗ:

 

 

 

 

 

 

 

Дія

Джерело

небезпеки

Можливі

наслідки

Рівень

ризику

Суб’єкт, що наражається на ризик

Існуючі заходи щодо попередження виникнення ризику

Оцінка базового ризику

Запропоновані попереджувальні дії

Оцінка залишкового ризику

Імовірність (Вр)

Важкість (Т)

Можливість зараження (П)

Ступінь базового ризику

Імовірність (Вр)

Важкість (Т)

Можливість зараження (П)

Загальна

оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



загрузка...